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內部控制及全面風險管理如何在企業(yè)中應用實戰(zhàn)

課程編號:13704   課程人氣:1667

課程價格:¥2380  課程時長:2天

行業(yè)類別:不限行業(yè)    專業(yè)類別:企業(yè)管理 

授課講師:凌云

課程安排:

       2014.7.24 北京



  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
企業(yè)風險控制與決策崗位的高層領導、風控總監(jiān)、風險經(jīng)理、內審總監(jiān)、內控總監(jiān) 、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、集團及分公司內控內審經(jīng)理

【培訓收益】
企業(yè)內控失控的后果;內部控制的相關理論和法規(guī);企業(yè)內部控制實務;內部控制的實質——風險管理;控制活動與風險防范...

一、 企業(yè)內控失控的后果
1.資產(chǎn)使用效率低下
2.遭遇巨大金融風險
3.商業(yè)機密流失
4.個人壟斷資源
5.流程混亂
6.會計信息失真

二、 內部控制的相關理論和法規(guī)
1.國際—《薩班斯法案》和《COSO報告》
2.國內——我國內部控制相關法規(guī)
3.從法規(guī)出臺引發(fā)的思考
4.我國內部控制與企業(yè)風險管理的發(fā)展
5.中國企業(yè)建立內控應遵循何種法規(guī)或標準
 
三、 企業(yè)內部控制實務
1.內控的基礎——控制環(huán)境
2.推動內部控制建設的合理分工
3.企業(yè)內部控制制度建設
4.業(yè)務循環(huán)控制——梳理業(yè)務流程
5.采購付款、銷售收款流程
6.生產(chǎn)流程
7.資本運營流程
8.在關鍵崗位設置內控關鍵點
9.內控的有效執(zhí)行
10.IT手段及管理信息系統(tǒng)
11.監(jiān)督與考核
12.內部控制的保障——內控的監(jiān)督評價
 
四、 內部控制的實質——風險管理
1.發(fā)現(xiàn)千里之堤的蟻穴——風險識別
2.我國目前常見控制漏洞
3.關鍵職能未做到職務分離
4.領導“一支筆”審批
5.過于依賴業(yè)務人員
6.內部審計流于形式
7.風險的預測、分析、處理

五、 控制活動與風險防范
1.內控的應用——防范于未然
2.控制活動的類型
3.會計控制系統(tǒng)
4.財產(chǎn)保全制度
5.內部監(jiān)督與審計
6.控制活動與風險評估相結合
8.風險如何最小化?
9.系統(tǒng)內部控制的建立
10.對可能的損失投保
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