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企業(yè)內部審計、內部控制部門負責人,擁有內部審計職能的紀檢監(jiān)察部門負責人,從事內部審計、內部控制實務操作的部門主管及一般員工,其他對內部審計、內部控制感興趣的有識之士,以及想提高企業(yè)綜合管理能力的優(yōu)秀積極人士。
【培訓收益】
1、掌握舞弊定義及反舞弊的方法
2、了解查處舞弊的工具和方法,通過案例學習具體技巧
3、理解內部審計部門的定位及未來轉變
4、了解內審人員能力模型和職業(yè)發(fā)展通路
5、掌握內部審計標準化流程和注意事項
6、學習先進企業(yè)的審計和反舞弊經驗,并能運用到實際工作中
課程背景
教育經歷
邱健老師,1973年出生于湖南株洲,44歲,常住珠海,中山大學MBA,國際注冊內部審計師(CIA),國際注冊內部控制師(CICS),高級風險評估專業(yè)人員證書(RAPC),國際注冊信息系統(tǒng)審計師(CISA),國際注冊管理會計師(CMA)。
工作經歷
1. 2014—2015年 中國衛(wèi)浴龍頭企業(yè)九牧集團(員工一萬多) 集團內控部總監(jiān)(領導整個集團內部控幾十位下屬),九牧商學院高級培訓師
2. 2009—2013年 中國五百強排名247,全球乳業(yè)前十名的伊利集團(員工十幾萬人) 集團審計部總監(jiān),伊利商學院高級培訓師
3. 2006—2009年 德豪潤達電器股份集團(2004年深交所上市,下屬公司10余家,員工兩萬多,珠海最大民營企業(yè)) 審計監(jiān)察部經理
4. 2001—2006年 廣東威爾醫(yī)學科技股份集團(2004年深交所上市) 審計部經理,負責協(xié)助董秘的上市工作
5. 1994--2001年 香港匯達家具集團(員工5000多人,大陸4個工廠) 財務部主管,后提升為審計部經理
老師優(yōu)勢
邱健老師曾在外資、民營、中國五百強國有控股企業(yè)工作,并有在四家國內大型上市集團公司工作的經驗,長期從事審計監(jiān)察管理、內控與風險管理等職位超過21年,是國內極少數主講專業(yè)的審計、內控與風險管理的高端老師,特別是“伊利集團”被評為全國內審工作先進企業(yè),邱老師在這方面取得了寶貴的經驗。
審計監(jiān)察管理:在內部審計各領域的實際操作中具有非常豐富的實戰(zhàn)經驗,有一整套先進、嚴謹、實用的審計管理理念,具備內部審計管理平臺的系統(tǒng)建設和團隊領導能力。
內控與風險管理:參與組織和策劃伊利集團內控體系建設和內控自評工作,將風險管理嵌入到內控體系當中,對內控和風險管理體系的建立、維護、持續(xù)改進等具有豐富經驗,對內控和風險管理最新理論有深入研究。
老師亮點:國內唯一只講審計、內控、風險管理的專業(yè)老師;國內唯一只從事審計、內控、風險管理工作20多年背景的專業(yè)老師;財務部與審計部,是兩個不同的職能部門,邱健老師21年以來,只從事審計、內控與風險管理工作;是國內審計、內部控制與風險管理返聘率最高的一位老師。
咨詢輔導項目:曾經組織和策劃伊利集團內控體系建設和內控自評工作;2014-2015年在福建九牧集團,做內控體系和風險管理咨詢管理和項目輔導,包括企業(yè)內控管理,風險管理,內控框架和指引落地工作,內控和風險管理體系建設,內控和風控自評等;目前在珠海一家建設集團做審計與內控咨詢項目。
服務特色
邱健老師秉承審計人嚴謹風格,培訓前、中、后閉環(huán)控制,不斷總結提升講課和服務水平。老師每次培訓前都開展課前調查,根據反饋的學員背景、資歷、人數等調整授課方案,以求做到最貼合學員實際,達到最好的培訓效果;培訓中積極接收學員反饋意見,進行雙向溝通,滿足學員需求;培訓后跟進培訓效果,持續(xù)提升講課和服務水平。
培訓課題
審計監(jiān)察類:《企業(yè)內部審計》《審計戰(zhàn)略和審計體系構建》《各類型審計開展實務》《合規(guī)體系建設》《反舞弊實務》《多種審計模式結合開展實務》《審計咨詢與評估》《經濟責任審計》《信息系統(tǒng)審計》《績效審計》《管理審計實務》《建設項目全過程審計》《社會責任審計實務》《文化審計實務》《內審轉型的方向》
內控類:《企業(yè)內部控制》《COSO框架和內控規(guī)范指引》《內控評估》《內控體系建設實務》《各業(yè)務循環(huán)內控實務》
風險管理:《企業(yè)風險管理》《全面風險管理框架》《風險識別和評估》
綜合管理類:《內部控制與風險管理》《內部控制與內部審計管理》《內部審計與反舞弊實務》
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開課時間:已開課
開課地點: 廣東-廣州
第一章 內審定義及未來轉變1.內部審計定義2.內審的底層邏輯2.1.審計能干什么?(審計定位三大階段)2.2.審計用什么方法干?(審計方法論的五級臺階)2.3.審計誰來干?(審計的組織和人員管理三類模式)2.4.審計具體干什么?(審計業(yè)務的二十一種類型)2.5.審計用..
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開課時間:已開課
開課地點: 廣東-廣州
舞弊案引發(fā)的思考……一個國企舞弊案件的回顧……上篇:企業(yè)反腐防腐新趨勢與反舞弊原理及實務第一講:企業(yè)反腐面臨的新形勢、新挑戰(zhàn)、新國策1.1企業(yè)反腐面臨的新形勢1.2企業(yè)反腐面臨的新挑戰(zhàn)1.3企業(yè)反腐新國策---企業(yè)反腐新..
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開課時間:已開課
開課地點: 江蘇-蘇州
內容提綱 課程內容 案例教學 課時第一天一、質量管理體系概論 1、ISO9001:2015修訂背景說明 2、ISO9001:2015標準的主要變化 3、大質量概念詳解 4、質量管理新七大原則 5、過程方法與程序的簡介; 6、風險管理簡介 7、過程與績效管理 1)以Motorola的案例說明風險管..
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開課時間:已開課
開課地點: 廣東-深圳
時間地點:2015年11月14-15日深圳 2015年11月21-22日上海課程對象:企業(yè)內部審計、內部控制部門負責人,擁有內部審計職能的紀檢監(jiān)察部門負責人,從事內部審計、內部控制實務操作的部門主管及一般員工,其他對內部審計、內部控制感興趣的有識之士,以及想提高企業(yè)綜合管理能力的優(yōu)秀積極..
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開課時間:已開課
開課地點: 廣東-深圳
一 審計理念、團隊及能力1、 內審定位和目標1.1 內審定位探討1.2 IIA定義1.3內審目標探討2、內審職業(yè)環(huán)境和未來十大轉變3、思想上如何成為“合格”的內審人3.1通用要求3.2職業(yè)要求4、內審職業(yè)勝任能力模型和職業(yè)發(fā)..